为提升内部审计人员业务能力,根据《常州市关于加强内部审计工作的意见》精神,近日市港航中心、道服中心选派财务人员参加常州市审计局“常州市2020年度市本级一级预算单位部门预算执行审计”项目,实施以审代训。
审计组以“查问题、防风险、促改革、助发展”为着力点,围绕提高预算决算管理水平、提升财政资金使用绩效、推进财经运行管理规范的目标,通过“数据先行、分组核查”的工作模式,对一级预算单位及其下属全额拨款事业单位实施审计。
审计人员综合运用翻阅凭证、查看账表和大数据分析等方式,对被审计单位预算编制及执行、决算编制及管理、财政政策和制度执行、财经纪律和法规执行、内部管理等方面予以重点关注,力求通过本次预算执行审计,从体制、机制和政策层面发现问题、分析原因、综合评价、提出建议,促进各部门预算综合管理不断完善、预算执行质量不断提升、预算支出绩效不断提高。
此次以审代训的宝贵经历对于港航、道服中心参审人员业务能力的锻炼价值较大。参审人员基本掌握了预算执行审计项目实施方式,学会了审计事项的取证方法及审计取证单编制方法,形成了将共性问题转化为督促单位改进工作的思路,取长补短,力争不断提升单位财务管理水平。
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